rss

О рассмотрении информации по исполнению бюджета муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 2016 года

11.08.2016 22:02

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦЫ   БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ

КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО   КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

11 августа 2016 г.                  станица Беломечетская                                  N 252

 

О рассмотрении информации по исполнению бюджета муниципального образования станицы Беломечетской  Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 2016 года

 

Руководствуясь статьями 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьями  218, 219, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 26, статьями 53, 54, 57 Устава муниципального образования  станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования станицы Беломечетской

РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 2016 года принять к сведению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования станицы Беломечетской по бюджету, налогам, экономической политике, собственности и инвестициям (Гутова Е.В.)

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник муниципального образования станицы Беломечетской».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования

станицы  Беломечетской

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                Э.В. Дубко

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к  решению  Совета  депутатов

муниципального  образования

станицы   Беломечетской

от 11 августа 2016 года N 252

 

Информация об исполнении бюджета муниципального образования

станицы Беломечетской Кочубеевского района  за 1 полугодие 2016 года

 

Д О Х О Д Ы

Кассовый план по доходам бюджета муниципального образования станицы Беломечетской составлен и утвержден в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации.

Плановые бюджетные назначения по доходам за 1 полугодие 2016 года составили 3289,02 тыс. рублей, исполнение 3059,45 тыс. рублей  или 93,02 %. Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2016 года составляют: плановые назначения 1567,53 тыс. рублей, исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 1337,05 тыс. рублей, или 85,30 %, в том числе по видам доходов:

- Налог на доходы физических лиц  план 318,13 тыс. рублей, исполнение 238,86 тыс. рублей, или 75,08 %;

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации план на 1полугодие 2016 года 543,00 тыс. рублей, исполнение 821,90 тыс. рублей, или 151,36 %;

- Налог на имущество физических лиц план 57,75 тыс. рублей, исполнено 16,59 тыс. рублей или 28,73 %;

- Земельный налог план 601,65 тыс. рублей, исполнение 235,14 тыс. рублей или 39,08 %;

- Единый сельскохозяйственный налог — плановые назначения на 1 полугодие 2016 года – 35,70 тыс. рублей, исполнение — 20,88 тыс. рублей или 58,49 %.

- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий план 5,30 тыс. рублей, исполнение 3,68 тыс. рублей, или  69,43 %;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства- плановые назначения 6,00 тыс. рублей, исполнение 0,00 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи доходов за 1 полугодие 2016 года, с учетом изменений,  безвозмездные поступления по плану  составили 1721,49 тыс. руб., при фактическом поступлении 1722,39 тыс. руб., или 100,05 % в том числе:

- дотации от других бюджетов - план 2256,68 тыс. руб., исполнение 2256,68 тыс. рублей - 100 %; (выравнивание бюджетной обеспеченности - из бюджета  Ставропольского края 850,18 тыс. рублей, из районного фонда – 932,50 тыс. рублей; дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного фонда финансовой поддержки поселений – 474,00 тыс. рублей.)

- субвенции план — 91,66 тыс. рублей, исполнение — 92,56 тыс. рублей или 100,98 %; (в том числе: государственная регистрация актов гражданского состояния — 7,82 тыс. руб., на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 84,74 тыс. рублей.)

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений минус 626,85 тыс. рублей, средства по приобретению жилья молодой семьей 2014 и 2015 годов, утративших право получения субсидии.

Р А С Х  О Д Ы

Плановые назначения по расходам местного бюджета за 1 полугодие 2016 года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью с учетом изменений составил по плану – 3710,24 тыс. рублей, объем финансирования 3710,24 тыс. рублей,  кассовое исполнение – 3710,24 тыс. рублей, или 100,00 %.

Остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 июля 2016 года на счетах получателей средств местного бюджета и на основном счете местного бюджета составили 680,49 тыс. рублей.

Структура остатков средств местного бюджета по состоянию на 1 июля 2016 года сложилась следующим образом:

- на лицевом счете в Федеральном казначействе собственные средства — 994,00 тыс. рублей;

- на лицевом счете в федеральном казначействе, средства Федерального бюджета 19,64 тыс. рублей, в том числе - расходы ВУС 11,82 тыс. рублей, средства ЗАГС – 7,82 тыс. рублей;

 

Общегосударственные расходы РЗ 01 ПР 00

 

Уточненные плановые бюджетные назначения по разделу «Общегосударственные расходы» за 1 полугодие 2016 года составили 1990,25 тыс. рублей, объем финансирования 1990,25 тыс. рублей, кассовое исполнение 1990,25 тыс. рублей, в том числе:

- з/плата, начисления на заработную плату 1447,26 тыс. рублей;

- возмещение санаторно-курортного лечения 46,80 тыс. рублей;

- оплата услуг связи 32,91 тыс. рублей;

- оплата коммунальных услуг 20,53 тыс. рублей;

- работы, услуги по содержанию имущества 27,15 тыс. рублей (ремонт оргтехники, заправка картриджа, профилактика газового оборудования);

- прочие работы, услуги (программное обеспечение, обновление баз данных, юридические услуги) 148,61 тыс. рублей;

- приобретение ГСМ, канцтоваров, хозтоваров, изготовление газеты Вестник 102,81 тыс. рублей;

- проведение выборов главы муниципального образования 133,31 тыс. рублей;

- перечисление КСО 26,18 тыс. рублей.

- оплата налогов 4,69 тыс. рублей.

Остаток на л/счете 0,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение к плановым назначениям и к объему финансирования — 100 %.

 

Национальная оборона РЗ 02 ПР 03

 

По разделу «Национальная оборона» плановые бюджетные ассигнования за 1 полугодие 2016 года составляют 72,91 тыс. рублей, объем финансирования 72,91 тыс. рублей, кассовое исполнение 72,91 тыс. рублей (з/плата, налоги инспектора ВУС), остаток на л/счете 0,00 тыс. рублей, исполнение 100 %.

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) РЗ 04 ПР 09

Плановые назначения по данному разделу за 1 полугодие 2016 года составляют 233,74 тыс. рублей, исполнение 233,74 тыс. рублей – 100 %, оплата за зимнее содержание дорог, ремонт ул. Московская, переулок Безбожный.

 

Благоустройство РЗ 05 ПР 03

 

На финансирование расходов по разделу «Благоустройство» бюджетной росписью утверждено на 1 полугодие 2016 года по плану – 483,94 тыс. рублей, объем финансирования 483,94 тыс. рублей. Кассовый расход составил 483,94 тыс. рублей, остаток на л/счете — 0,00 тыс. рублей,  в том числе:

- уличное освещение плановые назначения 283,99 тыс. рублей, исполнение 283,99 тыс. рублей – 100 % (оплата коммунальных услуг 233,73 тыс. рублей, ремонт энергосберегающих светильников 26,66 тыс. рублей, оплата по ГП договору услуг электрика 19,11 тыс. рублей, приобретение запасных частей на ремонт светильников 4,49 тыс. рублей). Остаток на л/счете – 0,00 тыс. рублей;

- саночистка  плановые назначения — 199,95 тыс. рублей, исполнение — 199,95 тыс. рублей – 100 %, в том числе: оплата по ГП договору трех работников саночистки, ремонт памятников;

 

Молодежная политика и оздоровление детей РЗ 07 ПР 07

 

Плановые назначения за 1 полугодие 2016 года — 5,53 тыс. рублей, объем финансирования 5,53 тыс. рублей, кассовое исполнение — 5,53 тыс. рублей (приобретение поздравительных открыток, призов на проведение мероприятий для молодежи).

 

Культура РЗ 08 ПР 01

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура» бюджетной росписью на 1 полугодие 2016 года по плану  предусмотрены  в сумме 923,86 тыс. рублей, объем финансирования 923,86 тыс. рублей, кассовый расход по разделу составил 923,86 тыс. рублей, в том числе расходы по Беломечетскому СДК:

- выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда 713,68 тыс. рублей;

- выплата мер соцподдержки 38,16 тыс. рублей;

- оплата услуг связи 5,49 тыс. рублей;

- оплата коммунальных услуг 73,39 тыс. рублей;

- оплата  рабочей по уборке территории, ремонт оргтехники 64,53 тыс. рублей;

- программное обеспечение, оплата за авторское вознаграждение 25,32 тыс. рублей;

- приобретение хозтоваров 1,65 тыс. рублей;

- оплата налогов 1,64 тыс. рублей.

Кассовое исполнение к плановым назначениям и к объему финансирования – 100 %.  Остаток на лицевом счете – 0,00 тыс. рублей.

 

Исполнение местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством по казначейской системе на основе бюджетной росписи,  утвержденной финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                           С.В. Жукова

 

Исполнение бюджета муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 2016 года

 

ДОХОДЫ

Тыс. рублей

Наименование доходов

Утверждено решением о бюджете МО станицы Беломечетской на 1 полугодие 2016 года с учетом  изменений

Исполнение за 1 полугодие 2016 года

Отклонение за 1 полугодие 2016 года

% испол-нения к принятому плану за 1 полугодие 2016 года

1

2

3

4

5

Доходы

Налоговые и неналоговые доходы

1567,53

1337,05

230,48

85,30

Акцизы по подакцизным товарам

543,00

821,90

-278,90

151,36

Налог на доходы физических лиц

318,13

238,86

79,27

75,08

Налог на имущество физических лиц

57,75

16,59

41,16

28,73

Единый сельскохозяйственный налог

35,70

20,88

14,82

58,49

Земельный налог с/х назначения

601,65

235,14

366,51

39,08

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

5,30

3,68

1,62

69,43

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

6,00

 

6,00

 

Безвозмездные поступления

1721,49

1722,39

0,90

100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2256,68

2256,68

-

100

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют комиссариаты

83,84

84,74

0,90

100

Субвенции бюджетам поселений на регистрацию актов гражданского состояния

7,82

7,82

 

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-626,85

-626,85

-

100

Итого доходов:

3289,02

3059,44

229,58

93,02

Расходы

Общегосударственные вопросы

из них:

1990,26

1990,26

-

100

Функционирование высшего должностного лица

110,75

110,75

-

-

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов представительного органа

103,48

103,48

-

100

КСО КМР

26,18

26,18

-

100

Функционирование местных администраций

1547,89

1547,89

-

100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

133,31

133,31

-

100

Другие общегосударственные вопросы

68,65

68,65

-

100

Национальная оборона

72,91

72,91

-

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

72,91

72,91

-

100

Национальная экономика

233,74

233,74

-

100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

233,74

233,74

-

100

Благоустройство

483,94

483,94

-

100

Расходы по уличному освещению

283,99

283,99

-

100

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории

199,95

199,95

-

100

Образование

5,53

5,53

-

100

Молодежная политика и оздоровление детей

5,53

5,53

-

100

Культура, кинематография

923,86

923,86

-

100

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии

923,86

923,86

-

100

ИТИГО РАСХОДОВ:

3710,24

3710,24

-

100

Дефицит (-), профицит (+)

-421,22

-650,80

229,58

Главный бухгалтер                                                                                 С.В. Жукова

 

 

Сведения

о численности муниципальных служащих администрации

муниципального образования станицы Беломечетской,

работников муниципального казенного учреждения культуры

муниципального образования станицы Беломечетской «Культурно-досуговый центр»

за 1полугодие 2016 года

 

 

Категория работников

Численность работников, чел.

Расходы бюджета муниципального образования станицы Беломечетской на оплату труда за отчетный период, тыс. руб.

МКУК МО станицы Беломечетской «КДЦ»

 

6

738,00

Муниципальные служащие

5

1020,00

 

 

 

 

Глава муниципального образования

станицы Беломечетской

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                         Дубко Э.В.

 

Главный специалист-

главный бухгалтер                                                                               Жукова С.В.

 

Вложения:
Скачать файл (Решение № 252 от 11.08.2016г. 1 полуг 2016.doc)Решение № 252 от 11.08.2016г. 1 полуг 2016.doc[О рассмотрении информации по исполнению бюджета муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 2016 года]87 Kb

СайтСайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт

Сайт